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中共阿图什市委员会统战部2020年度部门决算公开说明

来源 阿图什市财政局 发布时间 2021-08-26 22:19 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

组织宣传、贯彻落实党中央、自治区党委、自治州党委、阿图什市党委关于统一战线的方针、政策,调查调查了解阿图什市统战工作情况,掌握分析统一战线工作中政治思想动态,以及准确地向市党委反映情况,并提出开展统战工作的建议和意见。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会统战部2020年度,实有人数20人,其中:在职人员20人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,阿图什市委统战部部门决算包括:阿图什市委统战部决算。单位无下属预算单位,下设5个处室,分别是:办公室、财务室、民族室、执法监督室、台务侨务工作室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1600.22万元,与上年相比,增加82.73万元,增长5.45%,主要原因是:增加其他收入,正常晋升工资。本年支出1529.02万元,与上年相比,增加19.09万元,增长1.26%,主要原因是:今年增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1600.22万元,其中:财政拨款收入1464.03万元,占91.49%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入136.19万元,占8.51%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1529.02万元,其中:基本支出416.41万元,占27.23%;项目支出1112.62万元,占72.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1464.03万元,与上年相比,减少4.25万元,降低0.29%。主要原因是:减少工作经费,厉行节约。财政拨款支出1464.03万元,与上年相比,减少4.25万元,降低0.29%,主要原因是:减少工作经费,厉行节约

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数418.05万元,决算数1464.03万元,预决算差异率250.2%,主要原因是:今年增加了项目支出和正常晋升工资。财政拨款支出年初预算数418.05万元,决算数1464.03万元,预决算差异率250.2%,主要原因是:今年增加了项目支出和正常晋升工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1464.03万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013401行政运行321.71万元;

2013499其他统战事务支出1038.18万元;

2013299其他组织事务支出1.33万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.16万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.55万元

2130227贷款贴息73.10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出351.42万元,其中:

人员经费275.67万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费75.75万元,包括:办公费、手续费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.32万元,比上年减少1.61万元,降低40.97%,主要原因是三公经费支出主要从其他收入里支付,减少公务用车维护费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出2.32万元,占100%,比上年减少1.61万元,降低40.97%,主要原因是汽车老化,减少公务用车维护费.公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位未安排预算。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费2.32万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.32万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆用油、日常维修维护、车辆保险等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.40万元,决算数2.32万元,预决算差异率-3.33%,主要原因是:汽车老化,减少公务用车维护费公务接待费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排预算公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排预算公务用车运行费预算数2.40万元,决算数2.32万元,预决算差异率-3.33%,主要原因是:减少用车,厉行节约公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排预算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度中共阿图什市委员会统战部机关运行经费支出75.75万元,比上年减少79.36万元,降低51.16%,主要原因是厉行节约

(二)政府采购况

2020年度政府采购支出情总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止202年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆1辆,价值2.07万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个,共涉及资金1131.38万元。预算绩效管理取得的成效:一是保障*管委会工作的正常运行,提高*干部工作积极性,确保*领域和谐稳定;二是加强对国家法律法规及各项惠民政策的宣传教育,进一步提高*群众的鉴别力;三是完善*公共服务,保障*各项工作正常运行,促进*和睦和谐。发现的问题及原因:一是预算绩效管理的精准度有待增强;二是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施:一是加强评价体系建设,提高预算绩效管理精准度;二是加强对业务人员的培训和学习。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:中共阿图什市委员会统战部2020年度项目支出绩效自评表

新疆中共阿图什市委员会统战部.XLS

2021年8月23日

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