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阿图什市财政局2021年度部门决算公开说明

来源 阿图什市财政局 发布时间 2022-10-08 19:06 阅读

阿图什市财政局2021年度部门决算

公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策;结合阿图什实际制定阿图什财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和部门规章制度,并监督实施。(二)根据阿图市国民经济和社会发展战略,拟定阿图什市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议;拟订市直与各乡镇、财政与企业的分配政策,制定调节收入分配的财税政策,完善促进社会事业发展的财税政策。(三)承担阿图什市各项财政收支管理责任;负责编制阿图什本级预决算草案并组织执行;受阿图什人民政府委托向阿图什人民代表大会报告州本级和全市预算及其执行情况,向阿图什人大常委会报告决算;组织实施专项资金绩效考核工作;组织制定经费开支标准、定额,负责财政预决算工作;完善市级对下转移支付制度。(四)负责组织起草地方性税收立法计划,税收法律,行政法规实施细则和税收政策调整方案;负责政府非税收入和政府性基金管理;监管财政票据;制定彩票管理政策和有关办法,按规定管理彩票资金。(五)组织制定阿图什国库管理制度、国库集中收付制度,按规定开展阿图什国库观金管理工作,管理监督地方国库资金缴拨使用;管理阿图什财政统一发放工资工作;负责制定阿图什政府采购制度并监督管理。(六)负责制定阿图什行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,拟定和执行需要全州统一规定的开支标准和支出政策;管理阿图什财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。(七)拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法,按规定开展地方政府债券管理工作;管理国债资金,防范财政风险;负责管理政府外债,组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作;承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作。(八)参与拟定阿图什建设投资的有关政策,制定阿图什基本建设财务管理制度,负责政府性投资项目财政资金管理工作,负责政府性投资项目评审工作;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;管理农业综合开发项目、资金及财务;管理各项财政扶贫资金。(九)会同阿图什有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作,会同阿图什有关部门研究制定社会保障资金(基金)政策和有关的财务管理制度,编制阿图什社会保障预决算草案。(十)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法;组织实施企业财务制度,参与制定企业国有资产管理相关制度。

二、机构设置人员情况

阿图什市财政局2021年度实有人数79人,其中:在职人员56离休人员0人,退休人员23人。

部门决算单位构成看,阿图什市财政局部门决算包括:阿图什市财政局决算单位无下属预算单位,下设2个中心15个处室,分别是:国库支付中心、国有资产运营及金融服务中心,办公室,预算科,国库科,文行科,社保科,经济建设科,农业科,计算办,乡财科,综合科,债务和绩效办,财务室,采购办,监察科,会计科

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1573.48万元与上年相比减少1451.53万元降低47.98%,主要原因是上级拨入专项项目资金减少。本年支出1564.24万元与上年相比减少1439.56万元降低47.92%,主要原因是减少专项项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1573.48万元,其中:财政拨款收入1535.41万元,占97.58%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入38.07万元,占2.42%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1564.24万元,其中:基本支出1187.63万元,占75.92%;项目支出376.61万元,占24.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1535.41万元,与上年相比,减少1441.78万元,降低48.43%,主要原因是上级拨入专项项目资金减少。财政拨款支出1535.41万元,与上年相比,减少1462.25万元,降低48.78%主要原因是减少专项项目资金支出

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1191.61万元,决算数1535.41万元,预决算差异率28.85%,主要原因是:专项财政贴息资金和资产清查等专项资金年初无安排预算。财政拨款支出年初预算数1191.61万元,决算数1535.41万元,预决算差异率28.85%,主要原因是:专项财政贴息资金和资产清查等专项资金年初无安排预算

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1535.41万元。按功能分类科目级科目公开其中:

2010601行政运行960.66万元

2010699其他财政事务支出95.76万元

2013299其他组织事务支出12万元

2060199其他科学技术管理事务支出33万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.25万元;

2080801死亡抚恤1.15万元;

2130227贷款贴息87.40万元;

2130504农村基础设施建设3.04万元;

2130599其他扶贫支出274.15万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1158.81万元,其中:

人员经费812.73万元,包括:基本工资津贴补贴奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费346.08万元,包括:办公费印刷费咨询费邮电费差旅费维修(护)费租赁费劳务费委托业务费公务用车运行维护费其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.65万元,比上年增加3.25万元,增长135.42%,主要原因是车辆老化,维修保养费增加。其中因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出5.65万元,占100%,比上年增加3.25万元,增长135.42%,主要原因是:车辆老化,维修保养费增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排预算。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。开支内容包括:单位无此支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费5.65万元其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、维修等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元。开支内容包括:单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6万元,决算数5.65万元,预决算差异率-5.83%,主要原因是:厉行节约其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是我单位未安排预算公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是我单位未安排预算公务用车运行费预算数6万元,决算数5.65万元,预决算差异率-5.83%,主要原因是:节约公用经费公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是我单位未安排预算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市财政局机关运行经费支出346.08万元,比上年减少686.71万元,降低66.49%,主要原因是:厉行节约

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额231.01万元,其中:政府采购货物支出62.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.80万元。

授予中小企业合同金额231.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至202112月31日单位共有房屋670(平方米),价值30.80万元车辆2辆,价值49.23万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:尼桑奇骏越野车1辆、塔拉卡越野车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目11个,共涉及资金24631.32万元预算绩效管理取得的成效:是强化绩效目标管理。按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”原则,坚持将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,加强绩效目标全过程审核,规范财政资金管理。是强化绩效运行监控,建立绩效跟踪机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,认真分析监控结果纠偏补短,切实提高财政资金使用效益。发现的问题及原因:一是年初绩效目标设定时绩效目标设定不够细化和精准二是绩效监控及评价结果应用需进一步加强下一步改进措施:一是加强绩效管理意识,做好绩效管理实施计划,认真审核,进一步提高绩效管理的科学性、合理性、可执行性。二是完善预算绩效管理机制,加强内部控制,将绩效监控及评价结果作为资金调整使用的重要依据,提高财政资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:阿图什市财政局2021年度项目支出绩效自评表

      阿图什市财政局

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