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阿图什市格达良乡人民政府2021年度部门决算公开说明

来源 阿图什市财政局 发布时间 2022-10-08 18:59 阅读

阿图什市格达良乡人民政府2021年度部门决算

公开说明

    目

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

制定和组织设施经济、科技和社会发展计划,制定并组织设施村镇建设规划,布置重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作,负责本区民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置人员情况

阿图什市格达良乡人民政府2021年度实有人数146人,其中:在职人员114离休人员0人,退休人员32人。

部门决算单位构成看,阿图什市格达良乡人民政府部门决算包括:阿图什市格达良人民政府决算单位无下属预算单位,下设5个处室,分别是:党政办办公室、党建办、残联、疫情防控指挥中心、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入10421.76万元与上年相比,减少2501.34万元降低19.36%,主要原因是本单位本年度扶贫项目减少、公用经费拨款减少。本年支出10409.12万元与上年相比,减少2606.13万元降低20.02%,主要原因是本单位本年度扶贫项目减少、公用经费拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入10421.76万元,其中:财政拨款收入6809.79万元,占65.34%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3611.97万元,占34.66%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出10409.12万元,其中:基本支出4926.97万元,占47.33%;项目支出5482.15万元,占52.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入6809.79万元,与上年相比,减少2719.61万元,降低28.54%,主要原因是本单位本年度扶贫项目减少、公用经费拨款减少。财政拨款支出6809.79万元,与上年相比,减少2720.30万元,降低28.54%主要原因是本单位本年度扶贫项目减少、公用经费拨款减少

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数6081.5万元,决算数6809.79万元,预决算差异率11.98%主要原因是:本年度调工资、部分项目没安排预算。财政拨款支出年初预算数6081.5万元,决算数6809.79万元,预决算差异率11.98%主要原因是:本年度调工资、部分项目没安排预算

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出6809.75万元。按功能分类科目级科目公开其中:

2010301行政运行1400.48万元

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出18.95万元;

2013101行政运行4.63万元;

2013299其他组织事务支出575.32万元;

2050201学前教育1.56万元;

2080299其他民政管理事务支出4.97万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110.48万元

2080799其他就业补助支出5.35万元;

2080801死亡抚恤5.9万元;

2081002老年福利12.38万元;

2081099其他社会福利支出3.66万元;

2081107残疾人生活和护理补贴30.18万元;

2081901城市最低生活保障金支出49.51万元;

2081902农村最低生活保障金支出1223.33万元;

2082001临时救助支出214.57万元;

2082102农村特困人员救助供养支出12.61万元;

2089999其他社会保障和就业支出173.92万元;

2100410突发公共卫生事件应急处理7.22万元;

2110401生态保护121.95万元;

2110402农村环境保护19.49万元;

2110699其他退耕还林还草支出1.62万元;

2130106科技转化与推广服务0.77万元;

2130108病虫害控制8.8万元;

2130122农业生产发展193.52万元;

2130135农业资源保护修复与利用56.67万元;

2130142农村道路建设7.93万元;

2130199其他农业农村支出1573.97万元;

2130299其他林业和草原支出11.93万元;

2130599其他扶贫支出599.97万元;

2130706对村集体经济组织的补助75.43万元;

2139999其他农林水支出100万元;

2210105农村危房改造143.32万元;

2240703自然灾害救灾补助35万元;

2299999其他支出4.37万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1515.58万元,其中:

人员经费1425.18万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费90.40万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.3万元,比上年减少2.09万元,降低32.71%,主要原因是:本单位本年度公务用车运行经费减少。其中因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位未安排年初预算;公务用车购置及运行维护费支出4.30万元,占100%,比上年减少2.09万元,降低32.71%,主要原因是:本单位本年度公务用车运行经费减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位未安排年初预算。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费4.3万元其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.3万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油、维修。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.8万元,决算数4.3万元,预决算差异率-10.42%,主要原因是:本单位本年度车辆减少其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排年初预算公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排年初预算公务用车运行费预算数4.8万元,决算数4.3万元,预决算差异率-10.42%,主要原因是:本单位本年度车辆减少公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排年初预算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%主要原因是我单位本年度未安排预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元与上年相比,减少51.21万元,降低100%,主要原因是我单位未安排年初预算

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.04万元,与上年相比,增加0.04万元,增长100%主要原因是本年度本单位增加退休人员社会化补助。国有资本经营预算财政拨款支出0.04万元与上年相比,增加0.04万元,增长100%,主要原因是本年度本单位增加退休人员社会化补助

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度阿图什市格达良乡人民政府机关运行经费支出90.4万元,比上年减少283.94万元,降低75.85%,主要原因是本单位本年度厉行节俭

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止202112月31日单位共有房屋18675.87(平方米),价值2488.68万元车辆3辆,价值39.16万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个,共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效:我单位今年无实行预算绩效管理的项目。发现的问题及原因:我单位今年无实行预算绩效管理的项目。下一步改进措施:我单位今年无实行预算绩效管理的项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:阿图什市格达良乡人民政府

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