阿图什市商信委
来源 | 阿图什市人民政府 | 发布时间 | 阅读 |
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2016年阿图什市商信委部门决算公开说明
一、部门(单位)情况
(一)基本情况
1、主要职能
阿图什市商信委主要职能:贯彻执行国家、自治区商务和经济信息化、内外贸易、对外经济合作的法律法规和方针政策,提出阿图什市商务、新型工业化、信息化工作发展战略和政策建议;制定阿图什市商务、经济信息化发展规划、年度计划并组织实施;根据国家和自治区产业政策,拟定产业发展规划、指导流通企业、商务服务业和社区商业发展。
2、机构编制设置、人员及增减变动情况
1、机构设置情况:阿图什市商信委内设4个职能科(室)主要为综合办公室、外经商务科、经济运行科,财务室,无下属单位决算。
2、阿图什市商信委为独立核算行政机构,编制人数19人,其中:行政编制13人,事业编制4人,工勤编制2人。实有在职干部12人,离休干部0人,退休干部17人。
(二)、部门决算单位构成。
从决算构成看,阿图什市商信委部门决算包括:阿图什市商信委部门本级决算,无下属单位决算。
纳入阿图什市商信委2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
阿图什市商信委本级 |
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二、阿图什市商信委2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
三、阿图什市商信委2016年度部门决算情况说明
(一)、部门收入支出决算总体情况说明
本年度收入决算数323.51万元,其中公共预算财政拨款323.51万元;无其他收入。与上年相比收入减少329.63万元,降低50.47%,减少的原因主要是 本年人员变动减少4人,增加1人,退休人员归入社保局管理,相应经费减少。
本年度支出决算数299.58万元,其中基本支出为299.58万元,项目支出为0万元。与上年相比支出减少372.74万元,降低55.44%,减少的原因主要是 本年人员变动减少4人,增加1人,退休人员归入社保局管理,相应经费减少。
2016年年初预算收入为323.51万元,部门收入为323.51万元,与年初预算保持平衡。年初预算支出为323.51万元,部门支出为299.58万元,与预算减少23.93万元,降低7.4%,减少的原因主要是本年人员变动减少4人,增加1人,退休人员归入社保局管理,相应经费减少。
(二)、部门收入情况说明
本年度部门收入决算数323.51万元,其中一般公共预算财政拨款323.51万元,占总收入的100%,上级补助收入0万元,占0%,事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%,附属单位上缴收入0万元,占0%,其他收入0万元,占0%。与上年相比收入减少329.63万元,降低50.47%,减少的原因主要是本年人员变动减少4人,增加1人,退休人员归入社保局管理,相应经费减少。
与预算相比情况:2016年年初预算收入为323.51万元,决算收入为323.51万元,与年初预算保持平衡。
(三)、部门支出情况说明
本年度部门支出决算299.58万元,其中:基本支出为299.58万元,占100%,项目支出为0万元,占0%,上缴上级支出0万元,占0%,经营支出0万元,占0%,对附属单位补助支出0万元,占0%。
本年度部门支出决算299.58万元,支出按功能分类2010301行政运行249.43万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.24万元;2169999其他商业服务业等支出39.91万元;按经济分类包括:工资福利支出140.90万元,商品和服务支出54.89万元,对个人和家庭的补助支出103.34万元,其他资本性支出0.45万元;
与预算相比情况:年初预算支出为323.51万元,部门支出为299.58万元,与预算减少23.93万元,降低7.4%,减少的原因主要是本年人员变动减少4人,增加1人,退休人员归入社保局管理,相应经费减少。
(四)、部门结转结余情况说明
2016年结转结余资金合计55.47万元,与上年度结余相比增加23.93万元,增长75.89%,增加的主要原因人员变动。
其中基本支出结转结余55.47万元,项目支出结余0万元。
(五)、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
本年度“三公”经费支出决算数3.89万元,其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费3.89万元,与上年度相比减少3.73万元,降低48.89%,主要原因为经费压缩,减少开支。
培训费支出决算数0万元。与上年度减少2.05万元,降低100%,减少的主要原因为本年度无人参加培训。
本年度会议费支出为0万元。与上年保持一致。
(六)、部门预算执行情况分析说明
1)综合收支与上年度决算对比情况
本年度收入决算数323.51万元,其中公共预算财政拨款323.51万元;无其他收入。与上年相比收入减少329.63万元,降低50.47%,减少的原因主要是本年人员变动减少4人,增加1人,退休人员归入社保局管理,相应经费减少。
本年度支出决算数299.58万元,其中基本支出为299.58万元,项目支出为0万元。与上年相比支出减少372.74万元,降低55.44%,减少的原因主要是 本年人员变动减少4人,增加1人,退休人员归入社保局管理,,相应经费减少。
2)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)
2016年财政拨款年初预算收入为323.51万元,部门收入为323.51万元,与年初预算保持平衡。年初财政拨款预算支出为323.51万元,部门支出为299.58万元,与预算减少23.93万元,降低7.4%,减少的主要原因为人员经费减少。
3)机关运行经费支出情况说明
2016年本单位机关运行经费55.34万元,与上年度相比减少294.32万元,降低84.17%,主要原因为人员减少,相应经费减少。
4)部门国有资产占用情况说明和国有资产收益征缴情况说明
1、截至2016年12月31日,我单位资产总计121.19万元,其中:流动资产为86.10万元,固定资产为35.09万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆为1辆,价值17.84万元。其中 :部(省)级及以上领导用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产为17.26万元。
国有资产收益征缴情况说明
我单位无国有资产收益征缴情况。
5)部门预算绩效管理工作开展情况说明
按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作,严格执行年初预算并在年中开展各项工作,项目资金严格预算执行管理,严格按照相关要求使用。
(七)项目资金使用情况说明
2016年度本单位没有项目支出。
(八)其他重要事项的情况说明
无其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
财政拨款收入:指单位本年度从财政取得的财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:2016年度支出预算未完成,结转到2016年未使用的结余资金。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
机关运行经费:指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明:201(类)03(款)01(项):一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行。208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。216(类)99(款)99(项)商业服务业等支出—其他商业服务业等支出—其他商业服务业等支出。